上海市第五康复医院
2019年度决算
目 录
第一部分 上海市第五康复医院概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分 上海市第五康复医院2019年度决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算表
九、资产负债情况表
第三部分 上海市第五康复医院2019年度决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 上海市第五康复医院概况
一、主要职能
以康复医学、老年医学、健康体检为主,并辅以内外科等多种服务。
二、机构设置
根据上述职责,上海市第五康复医院设6个内设机构,包括:办公室、财务科、医务科、护理部、综合保障科、预防保健科。
第二部分 上海市第五康复医院2019年度决算表
2019年度收入支出决算总表
单位:万元
收入 |
支出 |
||
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
2870.52 |
一、一般公共服务支出 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
三、上级补助收入 |
|
三、国防支出 |
|
四、事业收入 |
6321.93 |
四、公共安全支出 |
|
五、经营收入 |
|
五、教育支出 |
|
六、附属单位上缴收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
七、其他收入 |
160.83 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
661.38 |
|
|
九、卫生健康支出 |
8367.33 |
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
二十二、其他支出 |
|
本年收入合计 |
9353.28 |
本年支出合计 |
9028.71 |
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
344.55 |
年初结转和结余 |
121.36 |
年末结转和结余 |
101.38 |
总计 |
9474.64 |
总计 |
9474.64 |
2019年度收入决算表
单位:万元
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
功能分类 |
科目名称 |
||||||||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
9353.28 |
2870.52 |
|
6321.93 |
|
|
160.83 |
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
661.38 |
661.38 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政事业单位离退休 |
661.38 |
661.38 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事业单位离退休 |
46.23 |
46.23 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老金保险缴费支出 |
403.50 |
403.50 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
211.65 |
211.65 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
卫生健康支出 |
8691.90 |
2209.14 |
|
6321.93 |
|
|
160.83 |
|
210 |
02 |
|
公立医院 |
8486.79 |
2004.03 |
|
6321.93 |
|
|
160.83 |
|
210 |
02 |
01 |
综合医院 |
69.52 |
69.52 |
|
|
|
|
|
|
210 |
02 |
08 |
其他专科医院 |
8402.27 |
1919.51 |
|
6321.93 |
|
|
160.83 |
|
210 |
02 |
99 |
其他公立医院支出 |
15.00 |
15.00 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政事业单位医疗 |
205.11 |
205.11 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
205.11 |
205.11 |
|
|
|
|
|
2019年度支出决算表
单位:万元
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
功能分类 |
科目名称 |
|||||||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
9028.71 |
8596.45 |
432.26 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
661.38 |
661.38 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政事业单位离退休 |
661.38 |
661.38 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事业单位离退休 |
46.23 |
46.23 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老金保险缴费支出 |
403.50 |
403.50 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
211.65 |
211.65 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
卫生健康支出 |
8367.33 |
7935.07 |
432.26 |
|
|
|
|
210 |
02 |
|
公立医院 |
8162.22 |
7729.96 |
432.26 |
|
|
|
|
210 |
02 |
01 |
综合医院 |
108.42 |
|
108.42 |
|
|
|
|
210 |
02 |
08 |
其他专科医院 |
8040.97 |
7729.96 |
311.01 |
|
|
|
|
210 |
02 |
99 |
其他公立医院支出 |
12.83 |
|
12.83 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政事业单位医疗 |
205.11 |
205.11 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
205.11 |
205.11 |
|
|
|
|
2019年度财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收入 |
支出 |
||||
项目 |
决算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
一、一般公共预算财政拨款 |
2870.52 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
661.38 |
661.38 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
2217.72 |
2217.72 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
二十二、其他支出 |
|
|
|
本年收入合计 |
2870.52 |
本年支出合计 |
2879.10 |
2879.10 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
27.96 |
年末财政拨款结转和结余 |
19.38 |
19.38 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
27.96 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
总计 |
2898.48 |
总计 |
2898.48 |
2898.48 |
|
2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
|||||
类 |
款 |
项 |
||||
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
661.38 |
661.38 |
|
208 |
05 |
|
行政事业单位离退休 |
661.38 |
661.38 |
|
208 |
05 |
02 |
事业单位离退休 |
46.23 |
46.23 |
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老金保险缴费支出 |
403.50 |
403.50 |
|
208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
211.65 |
211.65 |
|
210 |
|
|
卫生健康支出 |
2217.72 |
1810.96 |
406.76 |
210 |
02 |
|
公立医院 |
2012.61 |
1605.85 |
406.76 |
210 |
02 |
01 |
综合医院 |
87.53 |
|
87.53 |
210 |
02 |
08 |
其他专科医院 |
1912.25 |
1605.85 |
306.40 |
210 |
02 |
99 |
其他公立医院支出 |
12.83 |
|
12.83 |
210 |
11 |
|
行政事业单位医疗 |
205.11 |
205.11 |
|
210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
205.11 |
205.11 |
|
合计 |
2879.10 |
2472.34 |
406.76 |
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:万元
项目 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
||
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
||||
类 |
款 |
||||
301 |
|
工资福利支出 |
2426.11 |
2426.11 |
|
301 |
01 |
基本工资 |
643.87 |
643.87 |
|
301 |
02 |
津贴补贴 |
240.31 |
240.31 |
|
301 |
03 |
奖金 |
|
|
|
301 |
06 |
伙食补助费 |
|
|
|
301 |
07 |
绩效工资 |
149.82 |
149.82 |
|
301 |
08 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
499.10 |
499.10 |
|
301 |
09 |
职业年金缴费 |
238.67 |
238.67 |
|
301 |
10 |
职工基本医疗保险缴费 |
278.51 |
278.51 |
|
301 |
11 |
公务员医疗补助缴费 |
|
|
|
301 |
12 |
其他社会保障缴费 |
38.31 |
38.31 |
|
301 |
13 |
住房公积金 |
174.25 |
174.25 |
|
301 |
14 |
医疗费 |
|
|
|
301 |
99 |
其他工资福利支出 |
163.27 |
163.27 |
|
302 |
|
商品和服务支出 |
46.23 |
|
46.23 |
302 |
01 |
办公费 |
|
|
|
302 |
02 |
印刷费 |
|
|
|
302 |
03 |
咨询费 |
|
|
|
302 |
04 |
手续费 |
|
|
|
302 |
05 |
水费 |
|
|
|
302 |
06 |
电费 |
|
|
|
302 |
07 |
邮电费 |
|
|
|
302 |
08 |
取暖费 |
|
|
|
302 |
09 |
物业管理费 |
|
|
|
302 |
11 |
差旅费 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出国(境)费用 |
|
|
|
302 |
13 |
维修(护)费 |
|
|
|
302 |
14 |
租赁费 |
|
|
|
302 |
15 |
会议费 |
|
|
|
302 |
16 |
培训费 |
|
|
|
302 |
17 |
公务接待费 |
|
|
|
302 |
18 |
专用材料费 |
|
|
|
302 |
24 |
被装购置费 |
|
|
|
302 |
25 |
专用燃料费 |
|
|
|
302 |
26 |
劳务费 |
|
|
|
302 |
27 |
委托业务费 |
|
|
|
302 |
28 |
工会经费 |
|
|
|
302 |
29 |
福利费 |
46.23 |
|
46.23 |
302 |
31 |
公务用车运行维护费 |
|
|
|
302 |
39 |
其他交通费用 |
|
|
|
302 |
40 |
税金及附加费用 |
|
|
|
302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
|
|
|
303 |
|
对个人和家庭的补助 |
|
|
|
303 |
01 |
离休费 |
|
|
|
303 |
02 |
退休费 |
|
|
|
303 |
03 |
退职(役)费 |
|
|
|
303 |
04 |
抚恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
生活补助 |
|
|
|
303 |
07 |
医疗费补助 |
|
|
|
303 |
08 |
助学金 |
|
|
|
303 |
09 |
奖励金 |
|
|
|
303 |
10 |
个人农业生产补贴 |
|
|
|
303 |
99 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
|
|
310 |
|
资本性支出 |
|
|
|
310 |
02 |
办公设备购置 |
|
|
|
310 |
03 |
专用设备购置 |
|
|
|
310 |
07 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
310 |
13 |
公务用车购置 |
|
|
|
310 |
19 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
310 |
21 |
文物和陈列品购置 |
|
|
|
310 |
22 |
无形资产购置 |
|
|
|
310 |
99 |
其他资本性支出 |
|
|
|
合计 |
2472.34 |
2426.11 |
46.23 |
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位:万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费 |
机关运行 经费决算数 |
|||||||||||
合计 |
因公出国 (境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|||||||||
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
||||||||||
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
|||||
类 |
款 |
项 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
注:上海市第五康复医院2019年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。
2019年度资产负债情况表 |
||||
|
|
金额单位:万元 |
||
|
数量 |
价值 |
||
年初数 |
年末数 |
年初数 |
年末数 |
|
一、资产合计 |
—— |
—— |
11342.83 |
11765.46 |
(一)流动资产 |
—— |
—— |
4847.72 |
5176.07 |
(二)固定资产 |
—— |
—— |
10234.78 |
10721.73 |
其中:1.房屋(平方米) |
15652.8 |
15652.8 |
5836.59 |
5836.59 |
2.通用设备(台/套/辆) |
1111 |
1122 |
1100.02 |
1108.95 |
其中:(1)车辆(辆) |
1 |
1 |
31.10 |
31.10 |
一般公务用车 |
|
|
|
|
执法执勤用车 |
|
|
|
|
特种专业技术用车 |
|
|
|
|
其他用车 |
1 |
1 |
31.10 |
31.10 |
(2)单价50万元以上通用设备(不含车辆) |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.专用设备(台/套) |
704 |
739 |
3044.47 |
3535.02 |
其中:单价100万元以上专用设备 |
6 |
7 |
1187.90 |
1357.40 |
4.其他固定资产 |
—— |
—— |
253.70 |
241.17 |
减:累计折旧及减值准备 |
—— |
—— |
3989.49 |
4419.10 |
(三)长期股权投资 |
—— |
—— |
|
|
(四)长期债券投资 |
—— |
—— |
|
|
(五)在建工程 |
—— |
—— |
30.88 |
0 |
(六)无形资产 |
—— |
—— |
367.42 |
467.82 |
减:累计摊销 |
—— |
—— |
148.48 |
181.06 |
(七)其他资产 |
—— |
—— |
|
|
二、负债合计 |
—— |
—— |
762.25 |
439.75 |
三、净资产合计 |
—— |
—— |
10580.58 |
11325.71 |
第三部分 上海市第五康复医院2019年度决算情况说明
一、关于上海市第五康复医院2019年度收入支出决算总体情况说明
上海市第五康复医院2019年度收入总计为9474.64万元、支出总计为9474.64万元。与2018年度相比,收入、支出总计各减少109.32万元。主要原因:本年收入合计9353.28万元,比2018年减少98.94万元;年初结转和结余121.36万元。本年支出合计9028.71万元,比2018年增加924.01万元;可分配结余344.55万元、年末结转项目资金101.38万元。
二、关于上海市第五康复医院2019年度收入决算情况说明
本年收入合计9353.28万元,其中:财政拨款收入2870.52万元,占30.69%;事业收入6321.93万元,占69.31%。
三、关于上海市第五康复医院2019年度支出决算情况说明
本年支出合计9028.71万元,其中:基本支出8596.45万元,占95.21%;项目支出432.26万元,占4.79%。
四、关于上海市第五康复医院2019年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市第五康复医院2019年度财政拨款收支总决算2870.52万元。与2018年度相比,财政拨款收、支总计各增加225.15万元,增长8.51%。主要原因:本年度财政拨款收入合计2870.52万元,与2018年度相比增加245.85万元,增长率9.37%。财政拨款支出总计2879.10万元,与2018年度相比增加281.69万元,增长10.85%。医院为差额补助单位,财政拨款中的基本支出均补贴人员经费,执行率100%。年末财政拨款项目结转19.38万元,与2018年末项目结余相比减少28.58万元,执行率明显提高。
五、关于上海市第五康复医院2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
上海市第五康复医院2019年度一般公共预算财政拨款支出2879.10万元,占本年支出合计的31.89%。与2018年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加299.69万元,增长11.62%。主要原因:基本支出2472.34万元,与2018年度相比增加123.65万元,增长率5.26%。项目拨款支出406.76万元,与2018年度相比增加158.04万元,增长率63.54%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
上海市第五康复医院2019年度一般公共预算财政拨款支出2879.10万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出(208)661.38万元,占22.97%;卫生健康支出(210)2217.72万元,占77.03%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
上海市第五康复医院2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2857.44万元,支出决算为2879.10万元,完成年初预算的100.76%。决算数大于预算数0.76%,预决算基本持平,完成预算目标。其中:
1、社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)事业单位离退休(02)。主要用于:离退休人员费用。年初预算为46.23万元,支出决算为46.23万元。
2、社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位养老金保险缴费支出(05)。主要用于:机关事业单位养老金保险缴费。年初预算为403.5万元,支出决算为403.5万元。
3、社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位养老金保险缴费支出(06)。主要用于:机关事业单位职工年金缴费。年初预算为211.65万元,支出决算为211.65万元。
4、卫生健康支出(210)公立医院(02)综合医院(01)。主要用于:2018年结转“康复三级网络系统-信息化建设”尾款。年初预算为69.52万元,支出决算为69.52万元。2018年结转项目支出“老干部保健药”“三级康复体系建设”。年初预算为0万元,支出决算为18万元。主要原因:此专项资金结余留存于医院账户,年初无一般公共预算财政拨款。
5、卫生健康支出(210)公立医院(02)其他专科医院(08)。主要用于:基本支出年初预算为1605.85万元,支出决算为1605.85万元。项目支出年初预算为313.66万元,支出决算为306.40万元。主要原因:2019年信息运维项目支付时间未到,形成7.26万资金结转下年。
6、医疗卫生与计划生育支出(210)公立医院(02)综合医院(99)。主要用于:2018年离休干部就医延伸项目。年初无预算,支出决算为7.83万元,结转下年0.23万元。主要原因:此专项资金结余留存于医院账户,年初无一般公共预算财政拨款。2019年离休床位补贴,年初预算为10万元,支出决算0万元。主要原因:此项目为市财政专项资金,属于经常性项目,每年预算资金10万元,上年度还未全部完成。
7、医疗卫生与计划生育支出(210)行政事业单位医疗(11)事业单位医疗(02)。主要用于:职工基本医疗保险缴纳。年初预算205.11万元,支出决算为205.11万元。
六、关于上海市第五康复医院2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市第五康复医院2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2472.34万元,包括人员经费2426.11万元,公用经费46.23万元。基本支出中:
1、工资福利支出2426.11万元,主要用于:基本工资643.87万元、津贴补贴240.31万元、绩效工资149.82万元、机关事业单位养老金保险缴费499.10万元、职业年金缴费238.67万元、职工基本医疗保险缴费278.51万元、其他社会保险缴费38.31万元、住房公积金174.25万元、其他工资福利支出163.27万元。
2、商品和服务支出46.23万元,主要用于:福利费46.23万元。
七、关于上海市第五康复医院2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
上海市第五康复医院2019年度无“三公”经费财政拨款支出。
八、关于上海市第五康复医院2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市第五康复医院2019年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市第五康复医院2019年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
上海市第五康复医院2019年度无机关运行经费支出。
(二)政府采购支出情况
上海市第五康复医院2019年度政府采购金额为913.25万元,其中:货物采购金额329.78万元、服务采购金额583.47万元。
(三)车辆、房屋特殊占用情况
1、车辆
截至2019年12月31日,上海市第五康复医院共有车辆1辆,其中,其他用车1辆(无实物保障市级机关的一般公务用车)。
2、房屋
上海市第五康复医院2019年度无房屋特殊占用情况说明。
(四)预算绩效管理情况
上海市第五康复医院2019年度预算绩效管理工作开展情况如下:本单位建立了医院预算绩效管理制度、建立了医院的预算绩效管理工作机制。全过程绩效管理实施情况:编报绩效目标的2019年度项目5个,涉及预算金额795万元;绩效跟踪评价的2019年度项目5个,涉及预算金额795万元;绩效自评的2019年度项目5个,涉及预算金额795万元,平均得分78.6分(其中,绩效评级为“优”的项目3个;绩效评级为“良”的项目1个;绩效评级为“不合格”的项目1个。绩效自评中共发现问题1个,已经完成整改的1个)。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
八、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
九、经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十、“三公”经费:指单位使用本级财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出;公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
十一、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。