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上海市伟德国际betvlctor1946区信息化服务中心2019年度决算
信息来源: 发布时间:2020-08-12 阅读次数:


上海市伟德国际betvlctor1946区信息化服务中心

2019年度决算

 


 

 

第一部分 上海市伟德国际betvlctor1946区信息化服务中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市伟德国际betvlctor1946区信息化服务中心2019年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

第三部分 上海市伟德国际betvlctor1946区信息化服务中心2019年度决算情况说明

第四部分 名词解释


第一部分    上海市伟德国际betvlctor1946区信息化服务中心概况

 

一、主要职能

本单位主要宗旨和业务范围包括承担本区信息化项目的具体落实和实施,向社会提供社会信息技术服务;负责本区保障卡系统管理和政府网站维护的日常工作。

 

二、机构设置

由单位根据三定方案等相关规定中有关内部机构设置填写。

根据上述职责,上海市信息化服务中心设2个内设机构,包括:办公室、信息化服务中心。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分    上海市伟德国际betvlctor1946区信息化服务中心2019年度决算表

2019年度收入支出决算总表

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

696.35

一、一般公共服务支出

 

二、政府性基金预算财政拨款收入

 

二、外交支出

 

三、上级补助收入

 

三、国防支出

 

四、事业收入

 

四、公共安全支出

 

五、经营收入

 

五、教育支出

 

六、附属单位上缴收入

 

六、科学技术支出

558.01

七、其他收入

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

80.69

 

 

九、卫生健康支出

29.93

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

27.72

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十二、其他支出

 

本年收入合计

696.35

本年支出合计

696.35

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

年初结转和结余

 

年末结转和结余

 

总计

696.35

总计

696.35


2019年度收入决算表

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类
科目编码

科目名称

合计

696.35

696.35

 

 

 

 

 

206

 

 

科学技术支出

558.01

558.01

 

 

 

 

 

206

01

 

科学技术管理事务

558.01

558.01

 

 

 

 

 

206

01

01

机关服务

558.01

558.01

 

 

 

 

 

208

 

 

社会保障和就业支出

80.69

80.69

 

 

 

 

 

208

05 

 

行政事业单位离退休

80.69

80.69

 

 

 

 

 

208

05

02 

事业单位离退休

0.24

0.24

 

 

 

 

 

208

05 

05 

机关事业单位基本养老保险缴费支出

55.25

55.25

 

 

 

 

 

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

25.20

25.20

 

 

 

 

 

210

 

 

卫生健康支出

29.93

29.93

 

 

 

 

 

210

11

 

行政事业单位医疗

29.93

29.93

 

 

 

 

 

210

11

02

事业单位医疗

29.93

29.93

 

 

 

 

 

221

 

 

住房保障支出

27.72

27.72

 

 

 

 

 

221

02

 

住房改革支出

27.72

27.72

 

 

 

 

 

221

02

01

住房公积金

27.72

27.72

 

 

 

 

 

 


2019年度支出决算表

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类
科目编码

科目名称

合计

696.35

688.36

7.99

 

 

 

206

 

 

科学技术支出

558.01

550.02

7.99

 

 

 

206

01

 

科学技术管理事务

558.01

550.02

7.99

 

 

 

206

01

01

机关服务

558.01

550.02

7.99

 

 

 

208

 

 

社会保障和就业支出

80.69

80.69

 

 

 

 

208

05 

 

行政事业单位离退休

80.69

80.69

 

 

 

 

208

05

02 

事业单位离退休

0.24

0.24

 

 

 

 

208

05 

05 

机关事业单位基本养老保险缴费支出

55.25

55.25

 

 

 

 

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

25.20

25.20

 

 

 

 

210

 

 

卫生健康支出

29.93

29.93

 

 

 

 

210

11

 

行政事业单位医疗

29.93

29.93

 

 

 

 

210

11

02

事业单位医疗

29.93

29.93

 

 

 

 

221

 

 

住房保障支出

27.72

27.72

 

 

 

 

221

02

 

住房改革支出

27.72

27.72

 

 

 

 

221

02

01

住房公积金

27.72

27.72

 

 

 

 


2019年度财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

696.35 

一、一般公共服务支出

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 558.01

 558.01

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 80.69

 80.69

 

 

 

九、卫生健康支出

 29.93

 29.93

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

 27.72

 27.72

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

本年收入合计

696.35 

本年支出合计

 696.35

 696.35

 

年初财政拨款结转和结余

 

年末财政拨款结转和结余

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款

 

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

 

 

 

 

总计

696.35 

总计

 696.35

 696.35

 

 


2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项目

合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

206

 

 

科学技术支出

558.01

550.02

7.99

206

01

 

科学技术管理事务

558.01

550.02

7.99

206

01

01

机关服务

558.01

550.02

7.99

208

 

 

社会保障和就业支出

80.69

80.69

 

208

05 

 

行政事业单位离退休

80.69

80.69

 

208

05

02 

事业单位离退休

0.24

0.24

 

208

05 

05 

机关事业单位基本养老保险缴费支出

55.25

55.25

 

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

25.20

25.20

 

210

 

 

卫生健康支出

29.93

29.93

 

210

11

 

行政事业单位医疗

29.93

29.93

 

210

11

02

事业单位医疗

29.93

29.93

 

221

 

 

住房保障支出

27.72

27.72

 

221

02

 

住房改革支出

27.72

27.72

 

221

02

01

住房公积金

27.72

27.72

 

合计

696.35

688.36

7.99

 

 


2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位:万元

项目

合计

人员经费

公用经费

经济分类

科目编码

科目名称

301

 

工资福利支出

666.10

666.10

 

301

01

  基本工资

78.88

78.88

 

301

02

  津贴补贴

38.64

38.64

 

301

03

  奖金

 

 

 

301

06

  伙食补助费

24.08

24.08

 

301

07

  绩效工资

304.46

304.46

 

301

08

机关事业单位基本养老保险缴费

55.25

55.25

 

301

09

职业年金缴费

25.20

25.20

 

301

10

职工基本医疗保险缴费

29.93

29.93

 

301

11

公务员医疗补助缴费

 

 

 

301

12

其他社会保障缴费

13.24

13.24

 

301

13

住房公积金

27.72

27.72

 

301

14

医疗费

 

 

 

301

99

  其他工资福利支出

68.70

68.70

 

302

 

商品和服务支出

19.88

 

19.88

302

01

  办公费

9.25

 

9.25

302

02

  印刷费

0.23

 

0.23

302

03

  咨询费

 

 

 

302

04

  手续费

 

 

 

302

05

  水费

 

 

 

302

06

  电费

 

 

 

302

07

  邮电费

0.18

 

0.18

302

08

  取暖费

 

 

 

302

09

  物业管理费

 

 

 

302

11

  差旅费

1.01

 

1.01

302

12

  因公出国(境)费用

 

 

 

302

13

  维修(护)费

 

 

 

302

14

  租赁费

0.08

 

0.08

302

15

  会议费

 

 

 

302

16

  培训费

0.08

 

0.08

302

17

  公务接待费

 

 

 

302

18

  专用材料费

 

 

 

302

24

  被装购置费

 

 

 

302

25

  专用燃料费

 

 

 

302

26

  劳务费

 

 

 

302

27

  委托业务费

 

 

 

302

28

  工会经费

6.33

 

6.33

302

29

  福利费

2.64

 

2.64

302

31

  公务用车运行维护费

 

 

 

302

39

  其他交通费用

 

 

 

302

40

  税金及附加费用

 

 

 

302

99

  其他商品和服务支出

0.08

 

0.08

303

 

对个人和家庭的补助

0.6

0.6

 

303

01

  离休费

 

 

 

303

02

  退休费

 

 

 

303

03

  退职(役)费

 

 

 

303

04

  抚恤金

 

 

 

303

05

  生活补助

 

 

 

303

07

  医疗费补助

 

 

 

303

08

  助学金

 

 

 

303

09

  奖励金

0.42

0.42

 

303

10

个人农业生产补贴

 

 

 

303

99

  其他对个人和家庭的补助

0.18

0.18

 

310

 

资本性支出

1.78

 

1.78

310

02

  办公设备购置

1.78

 

1.78

310

03

  专用设备购置

 

 

 

310

07

  信息网络及软件购置更新

 

 

 

310

13

  公务用车购置

 

 

 

310

19

  其他交通工具购置

 

 

 

310

21

  文物和陈列品购置

 

 

 

310

22

  无形资产购置

 

 

 

310

99

  其他资本性支出

 

 

 

合计

688.36

666.70

21.66

 


2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位:万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上海市伟德国际betvlctor1946区信息化服务中心2019年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出,故本表无数据。


2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项目

合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

229

 

 

其他支出

 

 

 

229

08

 

彩票发行销售机构业务费安排的支出

 

 

 

229

08

04

福利彩票销售机构的业务费支出

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

无政府性基金预算财政拨款支出的单位,仍保留该表格式,并在本表下方作下述说明:

 

上海市伟德国际betvlctor1946区信息化服务中心2019年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年度资产负债情况表

 

 

金额单位:万元

 

数量

价值

年初数

年末数

年初数

年末数

一、资产合计

——

——

98.09

42.76

   (一)流动资产

——

——

21.62

24.01

   (二)固定资产

432

155

255.92

71.53

          其中:1.房屋(平方米)

 

 

 

 

                2.通用设备(台//辆)

  295

 113

114.62

38.22

                     其中:(1)车辆(辆)

 

 

 

 

                                 一般公务用车

 

 

 

 

                                 执法执勤用车

 

 

 

 

                                 特种专业技术用车

 

 

 

 

                                 其他用车

 

 

 

 

                   2)单价50万元以上通用设备(不含车辆)

 

 

 

 

               3.专用设备(台/套)

  114

  19

137.02

29.03

                    其中:单价100万元以上专用设备

 

 

 

 

               4.其他固定资产

23

23

4.28

4.28

        减:累计折旧及减值准备

——

——

194.67

63.85

   (三)长期股权投资

——

——

 

 

   (四)长期债券投资

——

——

 

 

   (五)在建工程

——

——

 

 

   (六)无形资产

1

1

29.06

29.06

        减:累计摊销

——

——

13.84

17.99

   (七)其他资产

——

——

 

 

二、负债合计

——

——

21.62

24.02

三、净资产合计

——

——

76.47

18.74

 

 

 

 


第三部分  上海市伟德国际betvlctor1946区信息化服务中心2019年度决算情况说明

 

一、关于上海市伟德国际betvlctor1946区信息化服务中心2019年度收入支出决算总体情况说明

上海市伟德国际betvlctor1946区信息化服务中心2019年度收入总计为696.35万元、支出总计为696.35万元。与2018年度相比,收入、支出总计各增加117.86万元。主要原因:一方面,本年8月新增在编人员1人,3月新增非编人员1人,10月减少在编人员1人,12月减少在编人员1人;另一方面,本年4月起社保、住房公积金缴纳比例提高。故人员经费同比有所增加。

二、关于上海市伟德国际betvlctor1946区信息化服务中心2019年度收入决算情况说明

本年收入合计696.35万元,其中:财政拨款收入696.35万元,占100%

三、关于上海市伟德国际betvlctor1946区信息化服务中心2019年度支出决算情况说明

本年支出合计696.35万元,其中:基本支出688.36万元,占98.85%;项目支出7.99万元,占1.15%

四、关于上海市伟德国际betvlctor1946区信息化服务中心2019年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市伟德国际betvlctor1946区信息化服务中心2019年度财政拨款收支总决算696.35万元。与2018年度相比,财政拨款收、支总计各增加117.86万元,增长20.37%。主要原因:一方面,本年8月新增在编人员1人,3月新增非编人员1人,10月减少在编人员1人,12月减少在编人员1人;另一方面,本年4月起社保、住房公积金缴纳比例提高。故人员经费同比有所增加。

五、关于上海市伟德国际betvlctor1946区信息化服务中心2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市伟德国际betvlctor1946区信息化服务中心2019年度一般公共预算财政拨款支出696.35万元,占本年支出合计的100%。与2018年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加117.86万元,增长20.37%。主要原因:一方面,本年8月新增在编人员1人,3月新增非编人员1人,10月减少在编人员1人,12月减少在编人员1人;另一方面,本年4月起社保、住房公积金缴纳比例提高。故人员经费同比有所增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市伟德国际betvlctor1946区信息化服务中心2019年度一般公共预算财政拨款支出696.35万元,主要用于以下方面:科学技术支出(类)558.01万元,占80.13%;社会保障和就业支出(类)80.69万元,占11.59%;卫生健康支出(类)29.93万元,占4.30%;住房保障支出(类)27.72万元,占3.98%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市伟德国际betvlctor1946区信息化服务中心2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为603.64万元,支出决算为696.35万元,完成年初预算的115.36%。决算数大于预算数的主要原因:本年人员经费同比有所增加。其中:

1、科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)机关服务(项)558.01万元。主要用于:在职人员的基本工资、津贴补贴、绩效工资及办公费、维护费、社保卡工作经费等。年初预算为460.25万元,支出决算为558.01万元,完成年初预算的121.24%。决算数大于预算数的主要原因:本年人员经费同比有所增加。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)0.24万元。主要用于:事业单位离退休人员的补贴。年初预算为2.67万元,支出决算为0.24万元,完成年初预算的8.99%。决算数小于预算数的主要原因:退休人员的活动费、福利费支出低于预期。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)55.25万元。主要用于:按照国家政策规定为在职人员缴纳基本养老保险费的支出。

年初预算为63.25万元,支出决算为55.25万元。完成年初预算的87.35%。决算数小于预算数的主要原因:2019年度净减少在职职工一名,减少相应的人员费用。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)25.20万元。主要用于:按照国家政策规定为在职人员缴纳职业年金的支出。年初预算为25.30万元,支出决算为25.20万元。完成年初预算的99.60%决算数与预算数基本持平。

5、医疗卫生和计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)29.93万元。主要用于:按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算为30.04万元,支出决算为29.93万元,完成年初预算的99.63%。决算数与预算数基本持平。

6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)27.72万元。主要用于:按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。年初预算为22.14万元,支出决算为27.72万元,完成年初预算的125.20%。决算数大于预算数的主要原因:本年4月起住房公积金缴纳比例提高。

六、关于上海市伟德国际betvlctor1946区信息化服务中心2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市伟德国际betvlctor1946区信息化服务中心2019年度一般公共预算财政拨款基本支出688.36万元,包括人员经费666.70万元,公用经费21.66万元。基本支出中:

1、工资福利支出666.10万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、其他社会保障、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费和其他工资福利支出。

2、商品和服务支出19.88万元,主要用于:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用和其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助0.6万元,主要用于:奖励金和其他对个人和家庭的补助。

4、资本性支出1.78万元。主要用于:办公设备购置支出。七、关于上海市伟德国际betvlctor1946区信息化服务中心2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市伟德国际betvlctor1946区信息化服务中心2019年度无“三公”经费财政拨款支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

上海市伟德国际betvlctor1946区信息化服务中心2019年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、关于上海市伟德国际betvlctor1946区信息化服务中心2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市伟德国际betvlctor1946区信息化服务中心2019年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市伟德国际betvlctor1946区信息化服务中心2019年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

上海市伟德国际betvlctor1946区信息化服务中心2019年度无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况

上海市伟德国际betvlctor1946区信息化服务中心2019年度政府采购金额(以合同签订为准)为6.66万元,其中:货物采购金额6.66万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。

(三)车辆、房屋特殊占用情况

上海市伟德国际betvlctor1946区信息化服务中心2019年度无车辆/房屋特殊占用情况。2019年度本中心公务用车购置及运行费为零无公务用车,公务用车保有量为零。

(四)预算绩效管理情况

上海市伟德国际betvlctor1946区信息化服务中心2019年度预算绩效管理工作开展情况如下:不断完善绩效管理制度,严格执行绩效项目相关规定,提高项目预算编制质量;工作机制建设情况:健全绩效目标编制、绩效跟踪和绩效评价等;绩效评价开展情况:编报绩效目标的2019年度项目2个,涉及预算金额7.99万元;绩效跟踪评价的2019年度项目0个,涉及预算金额0万元;绩效自评的2019年度项目2个,涉及预算金额7.99万元,平均得分96分(其中,绩效评级为“优”的项目2个;绩效评级为“良”的项目0个;绩效评级为“合格”的项目0个;绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中未发现问题。


第四部分    名词解释

 

一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。。

四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费:指单位使用本级财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出;公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。